當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 市政府辦 > 基金收支預決算(社會保險率)
索引號: 11341600MB160499XR/202310-00048 組配分類: 基金收支預決算(社會保險率)
發(fā)布機構: 亳州市醫(yī)療保障局 主題分類: 衛(wèi)生、體育、醫(yī)療
有效性: 有效 關鍵詞:
名稱: 亳州市醫(yī)保局2022年醫(yī)療保險基金預算表 文號:
發(fā)文日期: 2023-10-30 發(fā)布日期: 2023-10-30
索引號: 11341600MB160499XR/202310-00048
組配分類: 基金收支預決算(社會保險率)
發(fā)布機構: 亳州市醫(yī)療保障局
主題分類: 衛(wèi)生、體育、醫(yī)療
有效性: 有效
關鍵詞:
名稱: 亳州市醫(yī)保局2022年醫(yī)療保險基金預算表
文號:
發(fā)文日期: 2023-10-30
發(fā)布日期: 2023-10-30
亳州市醫(yī)保局2022年醫(yī)療保險基金預算表
發(fā)布時間:2023-10-30 17:01 信息來源:亳州市醫(yī)療保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
2022年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金預算表
醫(yī)預02表
編制單位: 亳州市醫(yī)保中心 2022年 單位:元
    2021年預計執(zhí)行數(shù) 2022年預算數(shù)
小計 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建) 醫(yī)療保險個人賬戶基金 小計 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建) 醫(yī)療保險個人賬戶基金
一、基本醫(yī)療保險費收入 1,314,508,344.84  748,498,554.60  566,009,790.24  1,267,532,823.70  772,988,809.83  494,544,013.87 
其中:單位繳費 1,030,430,266.33  748,498,554.60  281,931,711.73  1,006,650,884.64  772,988,809.83  233,662,074.81 
      個人繳費 284,078,078.51  0.00  284,078,078.51  260,881,939.06  0.00  260,881,939.06 
二、財政補貼收入 6,728,969.73  6,728,969.73  -- 9,343,081.20  9,343,081.20  --
三、利息收入 50,000,974.05  32,326,236.21  17,674,737.84  45,675,974.97  29,170,660.68  16,505,314.29 
四、轉移收入 2,905,166.40  -- 2,905,166.40  3,232,720.99  -- 3,232,720.99 
五、其他收入 881,923.48  881,923.48  0.00  60,000.00  60,000.00  0.00 
其中:滯納金 66,121.56  66,121.56  0.00  60,000.00  60,000.00  0.00 
六、本年收入小計 1,375,025,378.50  788,435,684.02  586,589,694.48  1,325,844,600.86  811,562,551.71  514,282,049.15 
七、上級補助收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
八、下級上解收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
九、本年收入合計 1,375,025,378.50  788,435,684.02  586,589,694.48  1,325,844,600.86  811,562,551.71  514,282,049.15 
十、上年結余 2,264,653,152.19  1,515,457,098.16  749,196,054.03  2,733,560,710.69  1,756,388,905.89  977,171,804.80 
      3,639,678,530.69  2,303,892,782.18  1,335,785,748.51  4,059,405,311.55  2,567,951,457.60  1,491,453,853.95 
    小計 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建) 醫(yī)療保險個人賬戶基金 小計 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建) 醫(yī)療保險個人賬戶基金
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 862,783,878.99  505,813,556.29  356,970,322.70  924,922,525.07  544,288,340.00  380,634,185.07 
  其中:1.住院費用支出 390,527,325.97  372,314,409.60  18,212,916.37  422,666,566.20  403,135,730.97  19,530,835.23 
     2.門診費用支出 416,407,389.07  77,649,982.74  338,757,406.33  442,848,386.86  81,745,037.02  361,103,349.84 
         3.生育醫(yī)療費用支出 10,182,410.78  10,182,410.78  0.00  10,908,366.68  10,908,366.68  0.00 
        4.生育津貼支出 45,666,753.17  45,666,753.17  0.00  48,499,205.33  48,499,205.33  0.00 
二、轉移支出 1,643,621.01  -- 1,643,621.01  1,839,610.54  -- 1,839,610.54 
三、其他支出 41,690,320.00  41,690,320.00  0.00  17,783,080.00  17,783,080.00  0.00 
四、本年支出小計 906,117,820.00  547,503,876.29  358,613,943.71  944,545,215.61  562,071,420.00  382,473,795.61 
五、補助下級支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
六、上解上級支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
七、本年支出合計 906,117,820.00  547,503,876.29  358,613,943.71  944,545,215.61  562,071,420.00  382,473,795.61 
八、本年收支結余 468,907,558.50  240,931,807.73  227,975,750.77  381,299,385.25  249,491,131.71  131,808,253.54 
九、年末滾存結余 2,733,560,710.69  1,756,388,905.89  977,171,804.80  3,114,860,095.94  2,005,880,037.60  1,108,980,058.34 
      3,639,678,530.69  2,303,892,782.18  1,335,785,748.51  4,059,405,311.55  2,567,951,457.60  1,491,453,853.95