中共亳州市委政法委員會(huì)
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索引號(hào): 733031381/201812-01424 組配分類: 部門(mén)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 中共亳州市委政法委員會(huì) 主題分類:
有效性: 有效 關(guān)鍵詞: 亳州市委政法委2016年部門(mén)決算情況
名稱: 亳州市委政法委2016年部門(mén)決算情況 文號(hào): 無(wú)
發(fā)文日期: 2017-08-04 發(fā)布日期: 2017-08-04
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關(guān)鍵詞: 亳州市委政法委2016年部門(mén)決算情況
名稱: 亳州市委政法委2016年部門(mén)決算情況
文號(hào): 無(wú)
發(fā)文日期: 2017-08-04
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亳州市委政法委2016年部門(mén)決算情況
發(fā)布時(shí)間:2017-08-04 00:00 信息來(lái)源:亳州市委政法委 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

 

亳州市委政法委2016年部門(mén)決算情況

 

一、部門(mén)主要職能

(一)貫徹落實(shí)中央、省委和市委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策、指示,根據(jù)中央、省委和市委、市政府的部署,指導(dǎo)政法各部門(mén)和綜治成員單位的工作。

(二)圍繞黨和政府改革、發(fā)展的中心工作,對(duì)一定時(shí)期內(nèi)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作作出部署,督促貫徹落實(shí);參與依法治市方針的實(shí)施。

(三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施,協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)抓好落實(shí)。

(四)檢查監(jiān)督政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施,督促糾正執(zhí)法中存在的問(wèn)題,查處執(zhí)法中有關(guān)違法問(wèn)題。

(五)組織協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作,研究制定并督促落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的有關(guān)政策和措施。

(六)研究制定加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)的措施;協(xié)助市委組織部考察管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部;組織指導(dǎo)政法各部門(mén)干部隊(duì)伍的教育培訓(xùn)工作。

(七)組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開(kāi)展政法、綜治宣傳工作,推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人。

(八)組織開(kāi)展政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作調(diào)查研究,提出加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的意見(jiàn)。

(九)負(fù)責(zé)政法系統(tǒng)保留企業(yè)的審批和宏觀監(jiān)督管理工作。

(十)辦理市委、市政府和省委政法委員會(huì)、省社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、2016年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,亳州市委政法委2016年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算決算。

納入亳州市委政法委2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

序號(hào)

單位名稱

1

市委政法委本級(jí)

2

……

三、市委政法委2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

(一)2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)1,281.28萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48.51萬(wàn)元。支出總計(jì)1,220.92萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108.87萬(wàn)元。與2015年相比,收、支總計(jì):收入增加845.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)174.35%,支出增加786.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)181.2%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加信訪事務(wù)司法救助資金734.03萬(wàn)元;二是公共安全支出增加60.00萬(wàn)元,三是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.72萬(wàn)元;四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加1.45萬(wàn)元;五是農(nóng)林水支出增加5萬(wàn)元,六是住房保障支出減少21.48萬(wàn)元。

(二)2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1,281.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,281.28萬(wàn)元,占100%。

(三)2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1,220.92萬(wàn)元,其中:基本支出328.54萬(wàn)元,占26.9%;項(xiàng)目支出892.38萬(wàn)元,占73.09%。

(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,329.09萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1,329.09萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,收、支總計(jì):收入增加845.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)174.6%,支支出增加786.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)181.2%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加信訪事務(wù)司法救助資金734.03萬(wàn)元;二是公共安全支出增加60.00萬(wàn)元,三是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.72萬(wàn)元;四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加1.45萬(wàn)元;五是農(nóng)林水支出增加5萬(wàn)元,六是住房保障支出減少21.48萬(wàn)元。

(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1,220.92萬(wàn)元,占本年支出的91.86%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加786.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)181.2%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加信訪事務(wù)司法救助資金734.03萬(wàn)元;二是公共安全支出增加60.00萬(wàn)元,三是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加7.72萬(wàn)元;四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加1.45萬(wàn)元;五是農(nóng)林水支出增加5萬(wàn)元,六是住房保障支出減少21.48萬(wàn)元。

  1. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出1,220.92萬(wàn)元,其中基本支出328.54萬(wàn)元,占26.9%;項(xiàng)目支出892.38萬(wàn)元,占73.09%。具體情況如下:

(1)“一般公共服務(wù)”2016年度決算1,078.53萬(wàn)元,比2015年增加734.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)213.07%,主要原因增加信訪事務(wù)司法救助資金。其中:“信訪事務(wù)”決算147.05萬(wàn)元,主要用于司法救助;“行政運(yùn)行”決算130.63萬(wàn)元,主要用于人員工資和辦公開(kāi)支。“其他一般公共服務(wù)支出”決算101.42萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展政法、綜治、維穩(wěn)等工作。專項(xiàng)業(yè)務(wù)決算637.14萬(wàn)元,主要用于鐵路護(hù)路、快遞物流X光機(jī)。“其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算60.98萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展社會(huì)保障及社會(huì)救助。其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出決算1.3萬(wàn)元。

(2)“公共安全”2016年度決算60.00萬(wàn)元,比2015年增加60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因增加國(guó)家安全工作資金。

(3)“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算52.8萬(wàn)元,比2015年增加7.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.1%,主要原因是離退休人員工資調(diào)整。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算52.02萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”決算0.8萬(wàn)元,主要用于殘疾人保障金。

(4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2016年度決算8.25萬(wàn)元,比2015年增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.3%,主要原因人員工資調(diào)整。其中:“行政單位醫(yī)療”決算7.62萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出;“其他醫(yī)療保障支出”決算0.63萬(wàn)元,主要用于補(bǔ)助部分單位離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

(5)“農(nóng)林水支出”2016年度決算5萬(wàn)元,比2015年增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因增加扶貧專用資金。

(6)“住房保障支出”2016年度決算16.32萬(wàn)元,比2015年減少21.48萬(wàn)元。減少57%,主要原因工資調(diào)整。其中:“住房公積金”決算16.32萬(wàn)元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出328.54萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)198.36萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公共經(jīng)費(fèi)128.42萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出;其他資本性支出1.76萬(wàn)元,主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等;

(七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度亳州市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.18萬(wàn)元,主要用于保障單位行政運(yùn)行和服務(wù)。

2、政府采購(gòu)情況。

2015年度亳州市政法委政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日,亳州市委政法委共有車輛4輛,其中廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2015年,市委政法委無(wú)績(jī)效管理項(xiàng)目。

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。

 

附件:1.收入支出決算總表

  1. 收入決算表
  2. 支出決算表
  3. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
  4. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  6. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

聯(lián)系方式:亳州市委政法委政務(wù)公開(kāi)電子郵箱:zfw5555501@126.com。