中共亳州市委宣傳部
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索引號: 733031381/201812-01536 組配分類: 部門決算
發(fā)布機構: 中共亳州市委宣傳部 主題分類:
有效性: 有效 關鍵詞: 亳州市委宣傳部2015年部門決算情況
名稱: 亳州市委宣傳部2015年部門決算情況 文號:
發(fā)文日期: 2016-08-05 發(fā)布日期: 2016-08-05
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組配分類: 部門決算
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有效性: 有效
關鍵詞: 亳州市委宣傳部2015年部門決算情況
名稱: 亳州市委宣傳部2015年部門決算情況
文號:
發(fā)文日期: 2016-08-05
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亳州市委宣傳部2015年部門決算情況
發(fā)布時間:2016-08-05 00:00 信息來源:市委宣傳部 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

一、部門主要職能

    1.貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關于宣傳工作的方針、政策,督促檢查落實情況。按照省委宣傳部和市委的要求,部署全市宣傳思想文化工作,協(xié)調(diào)全市宣傳思想戰(zhàn)線各方面的力量推進落實。

  2.負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;指導市委講師團工作,為市委中心組提供學習服務,開展形勢政策教育和推進干部在職學習。負責全市哲學社會科學工作。指導、協(xié)調(diào)、服務全市的社科類學會、協(xié)會、研究會工作,制定全市社科規(guī)劃,組織社科評獎,開展社科課題研究等。

  3.負責引導社會輿論,指導、協(xié)調(diào)全市新聞工作和市內(nèi)重大活動的宣傳報道,指導、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作;指導市新聞工作者協(xié)會工作;對亳州晚報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策的指導。

  4.負責全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理;指導、協(xié)調(diào)、督促相關部門加強網(wǎng)絡文化建設和管理,推進網(wǎng)絡文化陣地建設;負責全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理,組織、協(xié)調(diào)開展網(wǎng)絡宣傳工作;做好網(wǎng)上意識形態(tài)重大情況處理,開展網(wǎng)上輿論引導工作;組織開展社會輿情動態(tài)和社會思想反映方面的信息收集報送工作。

  5.指導全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場管理,組織實施精神產(chǎn)品生產(chǎn)的“五個一工程”,把握精神產(chǎn)品生產(chǎn)導向,指導文藝工作和文藝隊伍的建設,組織協(xié)調(diào)全市性重大文化藝術活動;對市文化旅游局(新聞出版廣播電影電視局)、市文聯(lián)的工作實施方針、政策的指導;承擔市"掃黃打非"工作領導小組辦公室工作。

  6.負責全市精神文明建設和未成年人思想道德建設。

  7.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作;配合有關部門做好黨員教育工作;承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作;指導市思想政治工作研究會工作。

  8.協(xié)調(diào)、協(xié)同有關部門做好社會宣傳工作,指導教育、衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

  9.牽頭、協(xié)調(diào)全市文化體制改革發(fā)展工作;加強全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)和服務;按有關規(guī)定,會同市財政局做好市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費的管理工作。

  10.組織協(xié)調(diào)全市的對外宣傳活動;負責制定全市對外宣傳工作總體規(guī)劃并組織實施。

  11.受市委委托,會同市委組織部管理市直宣口各單位領導干部,指導領導班子建設;對縣、區(qū)黨委宣傳部部長任免提出審核意見,對市直宣口單位重要輿論部門重要崗位領導干部的任免提出意見;制訂全市宣傳干部培訓規(guī)劃并組織實施;負責全市政工和新聞系列中級專業(yè)技術職務評審;配合有關部門做好宣傳系統(tǒng)的知識分子工作。

  12.完成市委交辦的其它工作。

 

 二、2015年度部門決算單位構成

從決算單位構成看,亳州市委宣傳部2015年度部門決算是部本級決算。

納入亳州市委宣傳部2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市委宣傳部本級

 

 三、亳州市委宣傳部2015年度部門決算說明

(一)2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計1683.2萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1683.2萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計入各增加795.5萬元,增長90%,主要原因:一是2014年項目資金結(jié)余;二是2015年增加人民日報電子閱報欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設等項目;三是2015年人員增加、工資增加等。

(二)2015年度收入決算情況說明

本年收入合計1615.1萬元,其中:財政撥款收入1521.3萬元,占94.0%;其他收入93.8萬元,占0.6%。

(三)2015年度支出決算情況說明

本年支出合計1485萬元,其中:基本支出322.8萬元,占22.0%;項目支出1162.2萬元,占78.0%。

(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計1534.9萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1534.9萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各收入增加647.2萬元,增長72.9%,主要原因:一是2014年項目資金結(jié)余;二是2015年增加人民日報電子閱報欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設等項目;三是2015年人員增加、工資增加等。

(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出1352.6萬元,占本年支出的80%。與2014年相比,財政撥款支出增加490.2萬元,增長56.8%。主要原因一是2014年項目資金結(jié)余;二是2015年增加人民日報電子閱報欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設等項目;三是2015年人員增加、工資增加等。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出1352.6萬元,其中:基本支出284.2萬元,占21.0%;項目支出1068.4萬元,占79.0%。具體情況如下:

1.“一般公共服務”2015年度決算1212萬元,其中商貿(mào)事務157.7萬元,主要用于招商引資等支出。宣傳事務1054.3萬元,主要用于全市新聞宣傳和全市文化發(fā)展專項支出。比2014年增加465.44萬元,增長60.9%,主要原因一是2014年項目資金結(jié)余;二是2015年增加人民日報電子閱報欄、新華黨政客戶端、書香亳州建設等項目;三是2015年人員增加、工資增加等。主要用于全市新聞宣傳和全市文化發(fā)展專項支出。

2、文化體育與傳媒支出38.8萬元,主要用于文化傳媒支出。

3.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算33.2萬元,比2014年增加6.31萬元,增長19.0%,主要工資上調(diào);其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算32萬元,主要用于部機關和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算7.8萬元,比2014年增加萬元,增長0.31%,主要原因工資上調(diào)及2015年市委宣傳部新增4人。其中:“行政單位醫(yī)療”決算7.1萬元,主要用于部機關醫(yī)療保障方面的支出; “其他醫(yī)療保障支出”決算0.8萬元,主要用于補助部離退休人員醫(yī)療保障方面的不足。

5.“住房保障支出”2015年度決算60.8萬元,比2014年增加39.63萬元,增長65.0%,主要原因工資上調(diào)及2015年市委宣傳部新增4人。其中:“住房公積金”決算60.8萬元,主要用于部機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出284.2萬元,其中人員經(jīng)費257.2萬元,主要包括:基本工資54.2萬元、津貼補貼67.4萬元、獎金29.4萬元、社會保障繳費9.5萬元、伙食補助費2.9萬元、其他工資福利支出1.0萬元、離休費16.1萬元、退休費15.8萬元、獎勵金0.1萬元、住房公積金60.8萬元、公共經(jīng)費27萬元,主要包括:辦公費4.5萬元、郵電費6.5萬元、會議費2.5萬元、培訓費1.0萬元、公務接待費0.5萬元、公務用車運行維護費12萬元。

(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2015年市委宣傳部無政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。

2015年度市委宣傳部機關運行經(jīng)費27萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2015年度亳州市委宣傳部政府采購支出2.5萬元用于貨物采購。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日,亳州市市委宣傳部共有車輛4輛,其中廳級領導干部用車1輛、一般公務用車3輛。
(四)預算績效管理工作開展情況

2015年,財政部門共組織對7個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款985萬元,占年初預算的65%,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的績效目標。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    (五)機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經(jīng)費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費,而財決07表的日常公用經(jīng)費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

 

附件:1.收入支出決算總表

  1. 收入決算表
  2. 支出決算表
  3. 財政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

  1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  7.“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出情況表