中共亳州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
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索引號(hào): 733031381/201612-01295 組配分類: 部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 中共亳州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 主題分類: 組織機(jī)構(gòu)簡介 / 其他 / 通告
有效性: 有效 關(guān)鍵詞: 2015年決算
名稱: 亳州市編辦2015年部門決算情況及決算公開報(bào)表 文號(hào):
發(fā)文日期: 2016-08-05 發(fā)布日期: 2016-08-05
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主題分類: 組織機(jī)構(gòu)簡介 / 其他 / 通告
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關(guān)鍵詞: 2015年決算
名稱: 亳州市編辦2015年部門決算情況及決算公開報(bào)表
文號(hào):
發(fā)文日期: 2016-08-05
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亳州市編辦2015年部門決算情況及決算公開報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2016-08-05 00:00 信息來源:亳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

亳州市編辦2015年部門決算情況

 

 

  一、部門主要職能
 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)、研究擬定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī),并督促落實(shí)。
 ?。ǘ┭芯繑M定全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案及其實(shí)施意見;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。
 ?。ㄈ┙y(tǒng)一管理全市黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
  (四)審核市委、市政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的方案;審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的方案;協(xié)調(diào)市委、市政府各部門、市委部門與市政府部門之間以及市與縣(區(qū))的職責(zé)分工。
  (五)審核市級(jí)黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案;指導(dǎo)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院等機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革工作;審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置;聯(lián)系省委、省政府部門駐亳機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。
 ?。┭芯繑M定全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案;審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核全市科級(jí)以上事業(yè)單位的設(shè)置;審批全市副科級(jí)事業(yè)單位和冠以亳州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置。
 ?。ㄆ撸┭芯繑M定事業(yè)單位法人登記工作的政策,指導(dǎo)全市事業(yè)單位法人登記工作。
  (八)監(jiān)督檢查全市各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況,并向市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)和市委、市政府作出報(bào)告。
 ?。ň牛┴?fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)等工作。
 ?。ㄊ﹨⑴c財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作。
 ?。ㄊ唬┏修k市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。
  二、2015年度部門決算單位構(gòu)成
  從決算單位構(gòu)成看,亳州市編辦2015年度部門決算包括編辦本級(jí)決算及所屬預(yù)算單位決算。
  納入亳州市編辦2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
  序號(hào) 單位名稱
  1 市編辦本級(jí)
  三、編辦2015年度部門決算說明
 ?。ㄒ唬?015年度收入支出決算情況說明
  2015年度收入總計(jì)147.8萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)147.8萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收入總計(jì)增加42.56萬元,增長40%,,支出總計(jì)增加25.7萬元,增長21%,主要原因是工資改革,增加了人員工資。
  (二)2015年度收入決算情況說明
  本年收入合計(jì)146.5萬元,其中:財(cái)政撥款收入146.5萬元,占100%。
  (三)2015年度支出決算情況說明
  本年支出合計(jì)147.6萬元,其中:基本支出101.9萬元,占69%;項(xiàng)目支出45.7萬元,占31%。
 ?。ㄋ模?015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
  2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)147.8萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)147.8萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,收入總計(jì)增加42.56萬元,增長40%,,支出總計(jì)增加25.7萬元,增長21%,主要原因是工資改革,增加了人員工資。
 ?。ㄎ澹?015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
  1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
  2015年度財(cái)政撥款支出147.6萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出增加25.5萬元,增長21%。主要原因是工資改革,增加了人員工資。
  2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
  2015年度財(cái)政撥款支出147.6萬元,其中:基本支出101.9萬元,占69%;項(xiàng)目支出45.7萬元,占31%。具體情況如下:
  1.“一般公共服務(wù)”2015年度決算119.1萬元,比2014年增加8.06萬元,增長7%,主要原因是工資改革,增加了人員工資。其中:“行政運(yùn)行”決算74萬元,主要用于基本支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算45.1萬元,主要用于項(xiàng)目支出。
  2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算0.6萬元,比2014年增加0.21萬元,增長54%,主要原因是增加了殘疾人就業(yè)保障金。
  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3.1萬元,比2014年增加0.89萬元,增長40%,主要原因是工資改革,增加了人員工資,提高計(jì)提基數(shù)。其中:“行政單位醫(yī)療”決算3.1萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
  4.“住房保障支出”2015年度決算24.8萬元,比2014年增加16.34萬元,增長193%,主要原因是工資改革,增加人員工資,提高計(jì)提基數(shù)。其中:“住房公積金”決算24.8萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
 ?。?015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  2015年度財(cái)政撥款基本支出101.9萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)92.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公共經(jīng)費(fèi)9.8萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
  (七)2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
  市編辦2015年度沒有政府性基金收入和支出。
  (八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明
  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2015年度亳州市編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.8萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
  2.政府采購情況。2015年度亳州市編辦政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元。
  3.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止到2015年12月31日,亳州市編辦共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。
  4.預(yù)算績效管理工作開展情況。2015年度財(cái)政部門沒有對(duì)市編辦的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)。
  四、名詞解釋
 ?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
 ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
  (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 ?。ㄋ模╉?xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)金額取自財(cái)決07表本年支出—基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),而財(cái)決07表的日常公用經(jīng)費(fèi)又源于財(cái)決08-1表的商品服務(wù)支出與其他資本性支出之和。
  附件:1.收入支出決算總表
  2.收入決算表
  3.支出決算表
  4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
  7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     (本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù))

 

附件:市編辦決算公開報(bào)表.xls [44.0 KB]

 

附件:政府性基金決算報(bào)表.xlsx [10.3 KB]