亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年部門決算情況
一、市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責(zé)
根據(jù)亳編[2001]24號文件規(guī)定,市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責(zé)是:
1、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進學(xué)科發(fā)展,促進學(xué)科間的聯(lián)系及自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會科學(xué)的結(jié)合。
2、弘揚科學(xué)精神,普及科學(xué)知識,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),傳播科學(xué)思想和方法,推廣先進適用技術(shù),開展青少年科技教育活動,促進公眾科學(xué)文化素養(yǎng)的提高。
3、開展同國際及港、澳、臺地區(qū)的民間科技交流與合作,發(fā)展同國內(nèi)外科技團體和科技工作者的友好交往。
4、表彰優(yōu)秀科技工作者,宣傳他們的業(yè)績,向有關(guān)部門舉薦人才。
5、反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益;建設(shè)好“科技工作者之家”,全心全意為科技工作者服務(wù)。
6、協(xié)助政府有關(guān)部門開展繼續(xù)教育、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。
7、組織科技工作者參與科技政策制定的論證工作,推進決策的科學(xué)化、民主化;接受委托組織開展有關(guān)專題調(diào)查、科技項目的評估論證、成果鑒定。
8、管理所屬學(xué)會(協(xié)會、研究會),指導(dǎo)下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。
9、承擔(dān)市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。
二、2015年度部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算包括局本級決算及所屬預(yù)算單位決算。
納入亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號
|
單位名稱
|
1
|
亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
三、亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
收入支出決算總表
|
|
財決01表
|
編制單位:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
2015年度
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
一、財政撥款收入
|
165.5
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.0
|
二、上級補助收入
|
0.0
|
二、外交支出
|
0.0
|
三、事業(yè)收入
|
0.0
|
三、國防支出
|
0.0
|
四、經(jīng)營收入
|
0.0
|
四、公共安全支出
|
0.0
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.0
|
五、教育支出
|
0.0
|
六、其他收入
|
0.0
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
113.5
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.0
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
17.5
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
3.2
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.0
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.0
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.0
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.0
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.0
|
|
|
十六、金融支出
|
0.0
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.0
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.3
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.0
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.0
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.0
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.0
|
本年收入合計
|
165.5
|
本年支出合計
|
156.5
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
0.0
|
結(jié)余分配
|
0.0
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
2.0
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
11.0
|
|
|
|
|
總計
|
167.5
|
總計
|
167.5
|
2015年度收入總計165.5萬元,支出總計156.5萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收入增加60萬元,增長36.25%,支出增加48萬元,增長30.67%,主要原因:一是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加;二是項目經(jīng)費增加。
(二)2015年度收入決算情況說明
收入決算表
|
|
財決03表
|
編制單位:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
2015年度
|
金額單位:萬元
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
165.5
|
165.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
122.5
|
122.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
73.3
|
73.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060101
|
行政運行
|
67.5
|
67.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060199
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
|
5.7
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
11.8
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
11.8
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060702
|
科普活動
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060703
|
青少年科技活動
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060704
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.5
|
17.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
2.9
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
本年收入合計165.5萬元,其中:財政撥款收入165.5萬元,占98.8%。
(三)2015年度支出決算情況說明
|
支出決算表
|
|
|
|
財決04表
|
編制單位:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
|
2015年度
|
|
|
|
金額單位:萬元
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
156.5
|
112.1
|
44.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
113.5
|
69.5
|
44.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
75.2
|
69.5
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060101
|
行政運行
|
69.5
|
69.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060199
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
26.4
|
0.0
|
26.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060702
|
科普活動
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060703
|
青少年科技活動
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060704
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.5
|
17.1
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
2.9
|
2.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
本年支出合計156.5萬元,其中:基本支出121.1萬元,占77.38%;項目支出44.4萬元,占28.37%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
|
編制單位:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
|
|
金額單位:萬元
|
收入
|
支出
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
決算數(shù)
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
165.5
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
0.0
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.0
|
二、外交支出
|
0.0
|
|
|
三、國防支出
|
0.0
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.0
|
|
|
五、教育支出
|
0.0
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
113.5
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.0
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
17.5
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
3.2
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.0
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.0
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.0
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.0
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.0
|
|
|
十六、金融支出
|
0.0
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.0
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.0
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.3
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.0
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.0
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.0
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.0
|
本年收入合計
|
165.5
|
本年支出合計
|
156.5
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
2.0
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
11.0
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
2.0
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.0
|
|
|
合計
|
167.5
|
合計
|
167.5
|
2015年度收入總計167.5萬元,支出總計156.5萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收入增加59萬元,增長35.22%,支出增加48萬元,增長30.67%,主要原因:一是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加;二是項目經(jīng)費增加。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
財決07表
|
編制單位:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
2015年度
|
|
金額單位:萬元
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
156.5
|
112.1
|
44.4
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
113.5
|
69.5
|
44.0
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
75.2
|
69.5
|
5.7
|
2060101
|
行政運行
|
69.5
|
69.5
|
0.0
|
2060199
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
2060402
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
26.4
|
0.0
|
26.4
|
2060702
|
科普活動
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
2060703
|
青少年科技活動
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
2060704
|
學(xué)術(shù)交流活動
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.5
|
17.1
|
0.4
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
3.2
|
3.2
|
0.0
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
2.9
|
2.9
|
0.0
|
2100503
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
221
|
住房保障支出
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
22102
|
住房改革支出
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
2210201
|
住房公積金
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
- 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出156.5萬元,占本年支出的100%。與2014年相比,財政撥款支出增加47.97萬元,增長44.19%。主要原因一是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加;二是項目經(jīng)費提高。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出156.5萬元,其中:基本支出121.1萬元,占77.38%;項目支出44.4萬元,占28.37%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)”2015年度決算98.2萬元,比2014年增加37.91萬元,增長61.39%,主要原因一是日常經(jīng)費、人員經(jīng)費增加。其中:“行政運行”決算69.5萬元,主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。“其他一般公共服務(wù)支出”決算51.2萬元,主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)”2015年度決算17.5萬元,比2014年增加2.38萬元,增長86.4%,主要原因是工資待遇提高。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算17.1萬元,主要用于機關(guān)單位離退休人員支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.2萬元,比2014年增加0.4萬元,增長(87.5%,主要原因是工資待遇提高。其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.9萬元,主要用于機關(guān)單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度決算22.3萬元,比2014年增加14.99萬元,增長67.21%,主要原因是工資待遇提高。其中:“住房公積金”決算22.3萬元,主要用于機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
公開06表
|
部門:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
|
|
金額單位:萬元
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
合 計
|
112.1
|
98.2
|
14.0
|
301
|
工資福利支出
|
51.2
|
51.2
|
0.0
|
30101
|
基本工資
|
21.2
|
21.2
|
0.0
|
30102
|
津貼補貼
|
23.4
|
23.4
|
0.0
|
30103
|
獎金
|
2.4
|
2.4
|
0.0
|
30104
|
社會保障繳費
|
3.3
|
3.3
|
0.0
|
30106
|
伙食補助費
|
0.9
|
0.9
|
0.0
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
13.5
|
0.0
|
13.5
|
30201
|
辦公費
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
30211
|
差旅費
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
30215
|
會議費
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
47.0
|
47.0
|
0.0
|
30302
|
退休費
|
17.1
|
17.1
|
0.0
|
30305
|
生活補助
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
30309
|
獎勵金
|
6.4
|
6.4
|
0.0
|
30311
|
住房公積金
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
310
|
其他資本性支出
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
2015年度財政撥款基本支出112.1萬元,其中人員經(jīng)費98.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公共經(jīng)費14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余00萬元,本年收入00萬元,本年支出00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余00萬元。具體情況說明如下:
1.“農(nóng)林水事務(wù)”2015年度決算00萬元,其中“育林基金支出”決算00萬元。
編制單位:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
2015年度
|
財決09表
|
金額單位:萬元
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱(項目)
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù))
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2015年12月31日,亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛2輛,其中廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛;單位價值200萬以上的大型設(shè)備00臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,財政部門共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款00萬元,占年初預(yù)算的00%,績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設(shè)定的績效目標(biāo)。
附件 1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數(shù)據(jù))
亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目
|
決 算 數(shù)
|
合 計
|
14.6
|
因公出國(境)費
|
|
公務(wù)接待費
|
1.9
|
公務(wù)用車購置及運行費
|
|
其中:公務(wù)用車運行維護費
|
12.7
|
公務(wù)用車購置
|
|
二、2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為14.6萬元,完成年初預(yù)算的80%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出,本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門總數(shù),本級單位。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出決算為1.9萬元,完成年初預(yù)算的90%,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.7萬元,完成年初預(yù)算的92%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,與2014年度決算相比, 無變化。
(二)公務(wù)接待費支出1.9萬元, 與2014年度決算相比,(增加)1.46萬元,(增長)76.84%。,(增長)的原因是招商引資和科普調(diào)研需要。2015年科學(xué)技術(shù)協(xié)會國內(nèi)接待共26批次,256人次。主要用于接待上級、外市單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。在公務(wù)接待中,貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府30條具體要求,嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于印發(fā)《亳州市市直單位接待經(jīng)費管理暫行辦法》的通知(財公〔2013〕132號)。
(三)公務(wù)用車購置及運行費支出12.7萬元,與2014年度決算相比,(增加)2.14萬元,(增長)16.85%。(增長)的原因是車輛維修、招商引資、科普調(diào)研。2015年沒有安排公務(wù)用車購置費(如有安排,請說明購置數(shù)),全部為公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,用于日常公務(wù)、監(jiān)督檢查、政策調(diào)研等。2015年,亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
聯(lián)系方式:亳州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政務(wù)公開電子郵箱:bzkx2007@163com。